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政务联播
兰山区审计局改革创新“三举措”赋能审计工作高质量发展
文号: 成文日期: 2023-05-30
发布日期: 2023-05-30 效力状态: 生效中

近年来,兰山区审计局把大力推进审计改革创新作为当前的一项重大政治任务,以改革促转型,以创新求突破,在系统推进审计监督全覆盖、提升审计整改工作效能、构建审计监督大格局等三个方面探索实践新思路、新举措,推动审计工作高质量发展。

一是以系统思维高质量推进审计监督全覆盖。兰山区审计局坚持系统思维模式,围绕区委区政府中心工作不断优化审计职能。一是逐步延伸监督范围,自2021年以来,连续三年对卫生系统、教育系统下属单位财政财务支出进行审计,全面摸清资金、资产、内控等情况;指导镇街审计办对镇、村两级经营性资产(资源)经营管理情况开展“拉网式”集中检查,采取“审村带企”、“巡审联动”方式,在审计村居的同时将审计延伸至集体企业。二是加快大数据审计应用,积极推行“数据先行”“分析先行”,探索“政策研究+数据分析”研究路径,将大数据的准确性、完整性、快速性用于日常审计中,采集被审计单位的财务、业务和管理等数据,进一步对数据进行存储、加工、处理、挖掘和分析,通过对重点领域、重点行业、重要层级的审计对象的数据进行关联性全维化分析,以点带面,点面结合地完成审计数据分析工作。三是优化审计组织模式,打破传统的以科室为单位的组织模式,科学调配审计资源,实行“大兵团”作战“大项目”方式。探索融合审计模式多点同步发力,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,例如在领导干部经济责任审计中融入重大政策跟踪审计和各类专项审计,实现“一审多项”“一审多果”。

二是以机制创新高质量提升审计整改工作效能。狠抓审计整改“下半篇文章”,对各单位落实审计整改情况实施专项督导检查,不断强化审计整改督查督办工作。一是建立审计整改专报机制,定期向区政府专题汇报审计发现问题整改情况,分类剖析问题产生的主客观原因,从体制机制建设和深化改革方面提出建议。二是建立问题整改跟踪督办机制,对各部门单位审计查出问题建立台账,有效督促落实、预警提醒,做到全程跟踪、动态管理,实现“问题清单”和“整改清单”无缝对接。对被审计单位开展“整改回头看”“整改回访”,督促被审计单位及时完成整改,建立长效机制,全面提升审计监督效能。三是建立整改联动督办机制,与区纪委监委、区委组织部联合出台《关于进一步加强领导干部经济责任审计结果运用的意见》《关于进一步深化审计查出问题整改工作的意见》等文件,提升审计整改工作联动督办效能。

三是以合力共为高质量构建审计监督大格局。创新开拓协同监督思路,积极构建上下协同、横向协作、内外协调的监督格局。一是深化纪审、巡审、检审监督贯通协作,制定出台《关于加强和规范协同监督机制提升监督效能暂行办法》《关于区委巡察和审计工作联动协作的办法(试行)》《关于建立检察机关与审计机关协作配合机制的实施意见》等7项制度文件,联合组建协同监督领导小组,统筹整合各方监督力量,打破“单打独斗”“各自为战”的局面,实现监督重点、关注方向协同一致,形成审计监督与各类监督“优势互补、成果共用、效力叠加、贯通融合”的工作格局,让监督资源发挥最大的监督效能。二是推进内审监督体系建设,印发《关于进一步做好全区内部审计工作的指导意见》《内部审计工作业务指导和监督暂行办法》《内部审计业务操作规范》,对建立健全内部审计工作的组织领导及业务制度体系,加强和改进内部审计监督及成果运用,加强对内部审计工作的指导和监督等明确了具体要求。强化内审质量监督,建立健全内审考评机制,开展内审项目质量集中检查,促进提升内审人员执业水平。三是从严管理审计队伍,定期组织审计人员开展常态化业务技能和廉政风险防控专题培训,对被审计单位发放审计监督卡,对审计组落实廉政纪律要求等方面进行监督回访。

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